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老師 留底退稅了會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢

2022-07-08 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-08 15:38

你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶9184 追問 2022-07-08 16:03

我們是批發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)的 之前有一張18年專票沒認(rèn)證,這一季度認(rèn)證了 我會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:55

借? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用等

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你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-07-08
你好   借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   另一種情況是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅“科目,做如下的分錄:   借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2022-05-06
同學(xué)你好 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-07
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-24
你好,那個(gè)不需要寫分錄的 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-12-20
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