借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
留底退稅的會計分錄怎么做
老師,留底退稅的會計分錄怎么做?
老師您好!留底退稅的會計分錄(詳細)怎么做
老師,留底退稅進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做
老師,收到增值稅留底退稅的會計分錄怎么做
請問電腦實操課在哪里上
老師 酒店收到之前的疫情款 4月開的發(fā)票 之前也沒掛賬 我現(xiàn)在是不要做主營業(yè)務收入呢?
老師好!應收(備用金)錯錄入應付,后面又還款了備用金也是錄應付,該怎么調(diào)整回來呢
老師,你好,24年跨年的餐飲票可以入賬嗎?
請問分公司的企業(yè)法人類型是什么?
老師好,企業(yè)匯算清繳時,期間費用明細表各項目分類,水電費、環(huán)保費可以計入辦公費嗎?
老師我想問一下個體戶餐飲店核定征收,今天接到電話說收入和申報不一致,是什么意思
稅務局查賬都要企業(yè)有無存貨場地嗎?總公司自己沒有場地,借用子公司的場地,稅務局說這樣是違法是不可以的,真有這樣的法規(guī)嗎?
老師,問一個事,就是企業(yè)暫估了發(fā)票,現(xiàn)在這個票沒開出來,可能得10月份開出來,這筆暫估可以先不調(diào)嘛。做企業(yè)匯算清繳
老師我收到了固定資產(chǎn)發(fā)票,固定資產(chǎn)可以先不入賬,等到幾個月以后再入賬可以嗎?
那做這筆分錄之前,是不是先做借應交稅費增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交增值稅進項
你好不需要做這一個的,借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,你需要做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,每月正確的增值稅會計分錄有哪些?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。