留底,不需要單獨做分錄。
老師好,收到增值稅留抵退稅額時分錄是這樣:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師好,我司一般納稅企業(yè),收到稅務(wù)局退的增值稅留底退稅,以下賬務(wù)處理對嗎 轉(zhuǎn)出留抵稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--增值稅留抵稅
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,收到款項,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣就可以了
老師,您好,收到增值稅留底退稅,會計分錄是借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師您好,增值稅留底退稅,我這樣做對嗎?借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅額
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
留底沒有單獨做分錄,現(xiàn)在稅務(wù)局把留底退回到我們銀行
。借銀行存款貸應(yīng)交稅費留抵退稅。
借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。老師可以這樣做分錄嗎?
正確的分錄是我寫的。
謝謝老師,我按照你的改過來了
您好是的按我。您好,是的,按我這個分錄處理。