你好;? ? 你開紅字信息表; 對方開紅字發(fā)票來紅沖? ?
老師, 進(jìn)出口報稅,就是在10月認(rèn)證了一張需要退稅的發(fā)票,但是這個發(fā)票有問題,需要在11月紅沖,一般平時正常的情況下,都是把認(rèn)證的需要退稅的進(jìn)項發(fā)票設(shè)置為暫不抵扣,但是由于這個11月需要紅沖,稅務(wù)局說申報10月的稅的時候的那個發(fā)票設(shè)置為抵扣,但是我這邊申報了之后就顯示比對不通過,這是什么情況呀?
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認(rèn)了,但是現(xiàn)在顯示報關(guān)單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開具嘛
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè),我已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證平臺勾選了退稅,也已經(jīng)確認(rèn)了,但是現(xiàn)在發(fā)票名稱和報關(guān)單不一致?請問現(xiàn)在是我這邊做紅字申請表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個月的增值稅報表哪里還要填嗎?
老師,我是外貿(mào)公司購貨方,這個月申報5月報關(guān)退稅數(shù)據(jù)審核未通過,進(jìn)項發(fā)票名稱不一致,退稅進(jìn)項發(fā)票我這邊已經(jīng)認(rèn)證,我這邊怎么紅沖進(jìn)行具體下一步操作?
你好老師,請問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報個稅嗎。
老師1、個人出售商鋪可以代開專票嗎?個人稅率是5?!2、評估價低于購買價專票免稅嗎?3、購進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項目全抵扣進(jìn)項?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個人商鋪入賬必須要個人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價120萬,現(xiàn)價如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請問稅率是多少
老師,實(shí)操課用來練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開幾個點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬啊?需要繳稅嗎
假如每月都有一筆無票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個分錄對嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會計要注意哪些問題,比如會計分錄還有稅費(fèi)方面
有操作流程嗎?
?你好; 這個學(xué)堂有紅沖 課程 ;? ??https://www.acc5.com/course/course_10464.html這個? 里面去看? ?
老師,找下我這邊填寫紅字信息表導(dǎo)出給銷售方,把錯誤的發(fā)票給銷售方,銷售方進(jìn)行紅沖重新開具進(jìn)行是吧?(我這邊填寫選擇已認(rèn)證是吧)
?你好1.? ? ?是的。? 你開紅字信息表處理? ??