比如三毛6月份同時在3家單位申報個稅時,各扣除了5000,但在匯算時只能算1個5000作為扣除項。
我單位一員工6月份入職,8月份申報個稅,當中有個5000的減除費用,為什么8月份申報6月份個稅的時候,個稅系統(tǒng)里累計減除費用是10000,為什么不是5000?
老師您好,我有個問題,員工7月份第一次申報2021年個稅,計算時累計專項扣除是扣5000*7=35000嗎?這位員工1-5月沒有申報過個稅,6月零申報
老師,我想問下,我們有個員工是6月份開始有工資,6月工資在7月發(fā),所以6月的個稅在8月申報,我現(xiàn)在申報7月的個稅,累計收入是2個月,累計扣減費用是15000,不應(yīng)該是累計扣減10000嗎,我想問下這樣對還是不對的
員工1-5月份在其他公司,6月份入職本單位,7月份發(fā)放6月份工資,8月份申報個稅,這樣稅款所屬期是7月,累計減除就是10000,但是7月份算工資的時候是按照5000減除還是10000
6月份入職新單位,7月份發(fā)工資,8月份申報個稅,如果累計減除是5000*2=10000,一直到次年1月份申報,累計減除就成了5000*7=35000,但是前單位2月份開始申報到7月份,累計扣除是5000*6=30000,這樣一年就不是12個月累計減除60000了呢,有點搞不懂
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
嗯嗯,能保證7月份算工資和8月份申報按照兩個月10000減除是對的就行了,就不糾結(jié)了
好的,后期有問題歡迎咨詢