你好,如果你們墊付的, 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款

老師,想問(wèn)一下,我們公司員工的工資,如果給別的公司幫支付工資了,我們?cè)撛趺醋鲑~啊
老師我想問(wèn)一下,如果一個(gè)公司幫別外一個(gè)公司員工發(fā)工資,他們的往來(lái)賬要怎么掛賬
你好,老師,我想問(wèn)下,我們公司去別人公司收處置物品,叫的別人,我們把處置費(fèi)加運(yùn)輸費(fèi)支付給這個(gè)人,不是我們公司的員工,我不能做工資,但是這個(gè)支付的費(fèi)用我怎么做賬了,他是拿些餐費(fèi)發(fā)票給我,
請(qǐng)問(wèn)老師,我們幫別的公司發(fā)工資給員工,對(duì)方打款給我們,我們開了服務(wù)費(fèi)票給他,怎么做賬呢我
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司外派了幾個(gè)人到別人公司幫忙,別的公司把錢打到我們公司賬上發(fā)放工資,應(yīng)該怎么入賬
老師,比喻說(shuō)某公司的工種外包給另一個(gè)公司,就是說(shuō)他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬(wàn)多,負(fù)債11萬(wàn)多,現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,帳面的負(fù)債如何清掉,如果做到營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單該怎么改呀,想要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
開進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證勾選比如9月開進(jìn)了,到了10月或11月廠家有銷售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認(rèn)證發(fā)票時(shí),我可以不用當(dāng)月來(lái)認(rèn)證對(duì)吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學(xué)習(xí),然后再全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一平臺(tái)上傳成績(jī)嗎?
2024年12月開了60萬(wàn)發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬(wàn)發(fā)票,做帳24年沒有確認(rèn)收入,但現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)里比對(duì)說(shuō)增值稅少了,專管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報(bào),說(shuō)加上這60萬(wàn),補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認(rèn)了?
老師清算的時(shí)候什么科目可以一直掛在負(fù)倆表上
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人跨區(qū)域申報(bào)預(yù)繳稅款,10月10號(hào)開的票,稅款什么繳?
購(gòu)買背景墻展示架3000元,是否直接計(jì)入辦公費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)


不是我們墊付,是從別的公司支付我們公司的工資,我們后期也不還這筆款,這個(gè)是不是跟我們沒有關(guān)系相當(dāng)于別的公司自己支付的款?
跟你們沒有關(guān)系相當(dāng)于別的公司自己支付的款
好滴,那我們公司沒有支付這筆款是不是就不用列這筆工資了,相當(dāng)于這個(gè)月沒有發(fā)工資
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,別的公司是從農(nóng)民工專用賬戶發(fā)的工資
你可以拿個(gè)本子做記錄的?
做什么記錄,怎么做呢
就是記錄XXX公司代發(fā)了XXXX工資的
留著以后備查是嗎,就是說(shuō)這個(gè)月為什么沒有發(fā)工資?那我這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)不就是0申報(bào)了嗎
留著以后備查,你就0申報(bào)
就是怕以后說(shuō)為什么給別的公司發(fā)工資,還是農(nóng)民工專用賬戶發(fā)的
那么你可以解釋的,別的公司代發(fā)的?