你好,同學(xué),分錄如下 購進(jìn)發(fā)票已收到 借庫存商品5000 貸銀行存款5000 購進(jìn)無票 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款——暫估5000 銷售 借應(yīng)收賬款6045 貸主營業(yè)務(wù)收入6000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅45 借 主營業(yè)務(wù)成本4000 貸庫存商品(暫估)4000 如果暫估的商品發(fā)生銷售按暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開具銷售發(fā)票給對(duì)方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計(jì)算本月銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開具銷售發(fā)票給對(duì)方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計(jì)算本月銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人12月新成立的公司,12月夠進(jìn)商品5件5000元,當(dāng)月銷售3件4500元,已開出普通發(fā)票,銷售1件1500元開出專票,款項(xiàng)均未支付,本月無其他業(yè)務(wù)發(fā)生,做出本月該公司相關(guān)的全部會(huì)計(jì)憑證,分購進(jìn)發(fā)票已收到和未收到兩種情況做出分錄
2021年3月期初留抵稅額為190,000元,當(dāng)月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品給某公司價(jià)稅合計(jì)565000萬元,開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。②大月采取以1舊換新方式,銷售乙產(chǎn)品100件,每件乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)9000元,收回每件舊戸品作價(jià)500元。③木銷售商品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,含稅銷售額70000元。(將新試制成功的一批產(chǎn)品捐贈(zèng)給福利院,成本100000元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格(成本利潤率為10%)。(5)計(jì)算本月增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。要求:根據(jù)以上資料做出相關(guān)的賬務(wù)處理。(25分)
2021年3月期初留抵稅額為190,000元,當(dāng)月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品給某公司價(jià)稅合計(jì)565000萬元,開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。②大月采取以1舊換新方式,銷售乙產(chǎn)品100件,每件乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)9000元,收回每件舊戸品作價(jià)500元。③木銷售商品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,含稅銷售額70000元。(將新試制成功的一批產(chǎn)品捐贈(zèng)給福利院,成本100000元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格(成本利潤率為10%)。(5)計(jì)算本月增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。要求:根據(jù)以上資料做出相關(guān)的賬務(wù)處理。(25分)
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
車間水電費(fèi)5000元,分錄怎么做
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借制造費(fèi)用 貸銀行存款