既然你開(kāi)具的是3%的建筑服務(wù)專(zhuān)票 證明是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
建筑企業(yè)的一般納稅人,有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)征,簡(jiǎn)易計(jì)征開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,是不是不能用進(jìn)項(xiàng)去抵扣簡(jiǎn)易計(jì)征那部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊?
老師我們是其他建筑業(yè)一般納稅人,上月開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,那請(qǐng)問(wèn)一下這3個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還是這部分簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣直接鈉稅。
請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)一般納稅人有些項(xiàng)目選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,跟這個(gè)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎?
我們是一般納稅人,建筑行業(yè),對(duì)外開(kāi)票有簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),材料13個(gè)點(diǎn),簡(jiǎn)易計(jì)稅這部分是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師我是一般納稅人開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購(gòu)合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購(gòu),那張三可以到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車(chē)賣(mài)給個(gè)人的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開(kāi)的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶(hù)手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,利潤(rùn)表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
也就是簡(jiǎn)易計(jì)稅的這部分就是有進(jìn)項(xiàng)留抵的也不能抵扣是吧,能抵的就只有開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票是嗎
是的 簡(jiǎn)易的項(xiàng)目你就不應(yīng)該收取專(zhuān)票 收取了 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 或者在認(rèn)證的時(shí)候直接勾選不抵扣
關(guān)鍵我也有沒(méi)有簡(jiǎn)易的,只是我在考慮對(duì)方到底是開(kāi)哪個(gè)劃算點(diǎn)
你不是說(shuō)你上個(gè)月開(kāi)了3%的發(fā)票 那就簡(jiǎn)易的
簡(jiǎn)易2400,9點(diǎn)的5800我能抵扣5800是嗎
同學(xué)你好,是的,你可以抵扣一般計(jì)稅的九個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)