所得稅里面不顯示負(fù)數(shù)的,因為企業(yè)所得稅是在利潤總額里面顯示的,他不單獨顯示稅金及附加。
請問,最近一般納稅人六稅兩費減半征收,因為政策出來時電子稅務(wù)局沒有同步更新公式,導(dǎo)致今年1月份的附加稅是全額繳納的,后面稅務(wù)局統(tǒng)一組織退稅,那這個賬務(wù)處理怎樣呢,直接沖回稅金及附加嗎,那這樣的話利潤表的稅金及附加是負(fù)數(shù)
四月份收到退回的六稅兩費減半的稅款,做完分錄以后,利潤表稅金及附加是負(fù)數(shù),季度的利潤表稅金也是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)不能申報怎么辦?
老師,電子稅務(wù)局季報里利潤表里的稅金及附加可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師,六稅兩費退費紅沖導(dǎo)致稅金及附加是負(fù)數(shù),那所得稅季報里就寫負(fù)數(shù)可以嗎
老師,營業(yè)稅金及附加紅沖前期多計提的,導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,做企業(yè)所得稅季報的時候,利潤表里的營業(yè)稅金及附加怎么弄呀,負(fù)數(shù)不通過。
老師一般納稅人,3個股東5家公司,清算外賬往來調(diào)完了,內(nèi)賬需要調(diào)嗎
老師,出差沒人每天的差旅補(bǔ)貼怎么入賬啊,合并工資交個稅嗎
這個月社保有一個新增人員,怎么具體操作,然后申報
老師您好!我們公司購買了一臺設(shè)備,因?qū)Ψ焦編ぬ柋粌鼋Y(jié),設(shè)備款讓我們轉(zhuǎn)另外一個公司,發(fā)票由原單位開具,等解凍后,另外一個再退回設(shè)備款,我們公司再重新轉(zhuǎn)原單位,附件我們公司要求對方寫一個事由說明好一些,還是要求対方轉(zhuǎn)另一個公司的設(shè)備款重新做一個假合同好一點
老師,匯算清繳應(yīng)付暫估調(diào)增,我怎么做分錄,是不是把這部分調(diào)增到本年利潤
老師麻煩問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓這個稅是怎么算呢
老師:我公司開通的抖店平臺借用給他人公司經(jīng)營,但是平臺上產(chǎn)生的費用及收入從我公司賬號上進(jìn)行收款,再轉(zhuǎn)給另一個公司這種是違法的吧!我目前遇到的困境就是知道不合規(guī)合法但是不能明確提出不合適支出,請老師幫忙指教
結(jié)算銷項稅額對應(yīng)的是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師:賬面未分配利潤過大,如何在股東不分紅的前提下,減少未分配利潤?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,營業(yè)執(zhí)照上有餐飲服務(wù),客人想要開發(fā)票,稅率應(yīng)該是多少???老板說還能開1%的,有這方面相關(guān)的政策嗎
季報報表里,利潤表有這一項啊
你好,利潤表里面只要你能申報了,可以的。
就是這個
里面這里只要你能申報了,可以的。