你好 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)?2100,貸:庫(kù)存現(xiàn)金??2100
12月14日公司行政管理部門(mén)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)490元,收到值值稅,電子普通發(fā)票一張,以現(xiàn)金收訖。怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
辦公室報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)2100元。取得增值稅專用發(fā)票,注明業(yè)務(wù)招待費(fèi)1981.13元,增值稅118.87元,出納以現(xiàn)金付訖分錄怎么寫(xiě)
7.10日,用銀行存款支付下一年度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)6000元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)8.15日,辦公室趙明報(bào)銷招待客人水果費(fèi)630元,差額補(bǔ)付現(xiàn)金。9.20日.用銀行存款支付第四季度報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)2400元分錄
021年09月05日,某小企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的不含稅金額為2452.83元,稅額為147.17元,款項(xiàng)通過(guò)網(wǎng)銀支付坐會(huì)計(jì)分錄
某小企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的不含稅金額為2452.83元,稅額為147.17元,款項(xiàng)通過(guò)網(wǎng)銀支付(分錄)
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問(wèn)一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問(wèn)#老師好,客戶2022年開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒(méi)報(bào)增值稅,沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒(méi)報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開(kāi)票交增值稅的二分之一
#提問(wèn)#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開(kāi)票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開(kāi)的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫(xiě)?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄