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7.10日,用銀行存款支付下一年度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)6000元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)8.15日,辦公室趙明報(bào)銷招待客人水果費(fèi)630元,差額補(bǔ)付現(xiàn)金。9.20日.用銀行存款支付第四季度報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)2400元分錄

2022-07-24 21:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-24 21:11

您好 借:其他應(yīng)付款 6000 貸:銀行存款 6000 借:管理費(fèi)用 630 貸:其他應(yīng)收款 600 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 30 借:其他應(yīng)付款 2400 貸:銀行存款 2400

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您好 借:其他應(yīng)付款 6000 貸:銀行存款 6000 借:管理費(fèi)用 630 貸:其他應(yīng)收款 600 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 30 借:其他應(yīng)付款 2400 貸:銀行存款 2400
2022-07-24
學(xué)員你好,分錄如下 借*管理費(fèi)用2400貸*銀行存款2400
2022-12-10
借管理費(fèi)用 辦公費(fèi)2400 貸銀行存款2400
2021-12-16
同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款3000 貸,銀行存款3000
2021-12-04
你好! 可以直接做分錄: 借管理費(fèi)用…辦公費(fèi)3000 貸銀行存款3000
2020-08-10
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