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老師你好:我新接手公司帳,其他應(yīng)付款~代點(diǎn)社保有余的金額,不知道上任會計怎么做的,這個怎么結(jié)平比較好呢?

2022-07-07 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-07 12:20

你好,現(xiàn)在是借方金額還是代放的?

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快賬用戶1442 追問 2022-07-07 12:22

貸方的有余額

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齊紅老師 解答 2022-07-07 12:23

是不是你們單位多扣了人家員工的,如果不支付的話,借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶1442 追問 2022-07-07 12:25

我覺得也是,工資那塊吧借方又 有余額

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齊紅老師 解答 2022-07-07 12:26

現(xiàn)在借方有余額嗎?

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快賬用戶1442 追問 2022-07-07 12:32

是的,不是多付的嘛

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快賬用戶1442 追問 2022-07-07 12:32

亂的一團(tuán)糟

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齊紅老師 解答 2022-07-07 12:33

那你看一下,應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,是不是這樣做了,正好沒有余額。

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快賬用戶1442 追問 2022-07-07 12:34

金額不同的,我給調(diào)平了……

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快賬用戶1442 追問 2022-07-07 12:36

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-07 12:43

不用客氣,工作順利

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你好,現(xiàn)在是借方金額還是代放的?
2022-07-07
你好,學(xué)員,可以調(diào)整到費(fèi)用中
2022-03-24
一般是不允許的,需要查找下原因。
2022-03-24
同學(xué),你好,這個科目用的不對吧。能寫一下你的具體分錄嗎,我看一下數(shù)據(jù)差在哪兒
2020-12-07
那你只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,收回來不知道怎么做的查不到就只能轉(zhuǎn)營業(yè)外
2020-08-05
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