你好 ;? 你們這個(gè)稅額? ?不用分?jǐn)偟目紤]; 直接做進(jìn)項(xiàng)稅即可; 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可?
老師你好,[握手]我們公司收到供應(yīng)商的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應(yīng)商又是軟件企業(yè),供應(yīng)商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內(nèi)容
我們平常那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是分為硬件的和軟件的,然后再做一個(gè)公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偙恚?但是1月份的時(shí)候只開了軟件的發(fā)票,那像公共進(jìn)項(xiàng)稅,比方說(shuō)是住宿費(fèi)或者是飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅,這些都應(yīng)該算是軟件的100%進(jìn)項(xiàng)稅全額抵扣的吧? 我的意思就是說(shuō),像這些公共進(jìn)項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該全都算到軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額里面吧,因?yàn)檫@個(gè)月沒有開硬件的發(fā)票
你好,老師,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算和分?jǐn)偅吭鲋刀惣凑骷赐擞玫?,我們這個(gè)月有服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的收入,也有軟件13個(gè)點(diǎn)的收入,軟件是有自研的軟件和購(gòu)買的硬件,那進(jìn)項(xiàng)稅是硬件和軟件分?jǐn)?,還是服務(wù)和硬件軟件加總分?jǐn)偘?,進(jìn)項(xiàng)稅額有之前留底的,不知道如何分?jǐn)偭?,求助老?/p>
那我們公司銷售收入是分硬件收入和軟件收入的,進(jìn)項(xiàng)稅要做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偂D墙鸲惐P技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,完整的分錄應(yīng)該怎么做呢?
我們公司銷售收入是分硬件收入和軟件收入的,進(jìn)項(xiàng)稅要做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)?。那金稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,完整的分錄應(yīng)該怎么做呢? 是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-公共進(jìn)項(xiàng)稅280 借:管理費(fèi)用-280 然后再根據(jù)表格分?jǐn)偟模偃缬布?50,軟件分30,再做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(軟件)減免稅金30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(硬件)減免稅金250,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--公共進(jìn)項(xiàng)稅280 是不是這樣的?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
我再提問一下,你不要回答
?你好;? 好的;? 那你? 提問? ?就行了。? ??