你這里就只能按照工業(yè)企業(yè)的處理一樣的,就像對于你這個軟件是生產(chǎn)這個硬件的一部分成本,那么你生產(chǎn)的產(chǎn)成品就只有硬件,按照銷售硬件處理就可以了。
老師你好,[握手]我們公司收到供應(yīng)商的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應(yīng)商又是軟件企業(yè),供應(yīng)商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內(nèi)容
老師,請問我們公司收到供應(yīng)商的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應(yīng)商又是軟件企業(yè),供應(yīng)商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內(nèi)容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們怎么開合適?
我們公司賣一個工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個活動,派發(fā)了100萬元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產(chǎn)品的費(fèi)用,現(xiàn)在一個客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實(shí)際支付2980的費(fèi)用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個問題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開票,我還是按照正常價格6980元給客戶開票的對吧? 2、這個100萬的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因?yàn)槭翘摂M的,正常確認(rèn)收入還是怎么說? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實(shí)際撥款了1萬元給專用提現(xiàn)賬戶備用,這個賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢?
我司是貿(mào)易公司,收到供應(yīng)商開過來的帶有嵌入式軟件的發(fā)票,票面包括硬件和軟件兩部分,但我們銷售給客戶時開具的發(fā)票只包含硬件,這樣子可以嗎?
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在有個問題,我們收業(yè)主的物業(yè)費(fèi)是通過呼啦收款的,再提現(xiàn)到公賬賬上,比如我們12月31號通過呼啦收款的物業(yè)費(fèi),要到 1月1號才能提現(xiàn)到公賬賬上來,但是12月31號的物業(yè)費(fèi)(當(dāng)中包含有12月31號開的發(fā)票給業(yè)主,這部分發(fā)票沒有做到1月份的財務(wù)軟件賬上來,但是你報12月增值稅的時候,12月31號開的發(fā)票又報了增值稅,所以就造成了財務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致),財務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致這個問題要怎么解決呢?
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費(fèi)稅的政策是哪個
老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運(yùn)輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團(tuán)公司報表合并怎么做
請問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請問工商年報可以作廢嗎
請問下 這個清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項(xiàng)目,收款時對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項(xiàng)目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個個稅是我們公司申報還是對方公司申報?