你好,你之前的還能反結(jié)賬修改嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我一月份的項(xiàng)目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開(kāi)票回款結(jié)束。當(dāng)時(shí)有票的做成本了,沒(méi)票的也沒(méi)暫估?,F(xiàn)在項(xiàng)目上又來(lái)了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個(gè)月做那個(gè)項(xiàng)目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個(gè)暫估成本,然后這個(gè)月再紅沖嗎?
老師好,我們工程公司按揭購(gòu)入固定資產(chǎn)448萬(wàn),4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開(kāi)了448萬(wàn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開(kāi)始計(jì)提折舊?需要暫估入庫(kù)再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開(kāi)回來(lái)的時(shí)候做固定資產(chǎn)
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我當(dāng)時(shí)系統(tǒng)是9月份賬沒(méi)做賬,9月份計(jì)提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來(lái),后打折清理固定資產(chǎn)開(kāi)票了,開(kāi)票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個(gè)開(kāi)票金額來(lái)做分錄是吧。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。新開(kāi)企業(yè),購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),已經(jīng)按合同支付了不含稅貨款,現(xiàn)在距離購(gòu)入固定資產(chǎn)已有差不多半年,我方一直未付13%的稅款,對(duì)方也一直未開(kāi)票,但是機(jī)器已投入使用,我這邊怎么做比較合理?難道是暫估入庫(kù),入庫(kù)隔月就提折舊,然后等開(kāi)票了,再補(bǔ)記稅費(fèi)分錄?
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買(mǎi)了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門(mén)并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開(kāi)過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
煩死了,這個(gè)月還要報(bào)所得稅
賬務(wù)處理還沒(méi)有做完嗎?
還沒(méi)有啊
那你先調(diào)整,這個(gè)月截止到15號(hào)盡快的做。
再做不完的話,你的收入成本能固定下的話,你的費(fèi)用可以但鍋,到時(shí)候你的分錄在七月份再調(diào)整就行。
關(guān)鍵是我們要填現(xiàn)金流量表啊,現(xiàn)金流量表我都只會(huì)在系統(tǒng)做
先把其他的現(xiàn)金還有銀行相關(guān)的做進(jìn)去,其他的轉(zhuǎn)賬的可以先不用做。
哦哦,還可以這樣啊
那固定資產(chǎn)的只能反結(jié)賬嗎
對(duì)的是的,其他的操作不了。
然后反結(jié)賬之后,4月份的就是改固定資產(chǎn)這張憑證就好了是嗎?
對(duì)的是的是這么做。
固定產(chǎn)卡片金額也改不了啊
反結(jié)賬也修改不了嗎?
是的,反結(jié)賬也修改不了
那你找你軟件售后看一下,那邊能給你修改。
我們沒(méi)有售后的
軟件的弄不了 我們也不是專業(yè)的,我們也是使用者