您好。借銀行存款34財(cái)務(wù)費(fèi)用2貸應(yīng)收賬款36
客戶付錢辦的保理業(yè)務(wù)付款給我公司,且按照貨款收了一部分中介手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)怎么帳務(wù)處理,比如客戶應(yīng)付賬款100萬(wàn),最后收到的錢是保理公司付過(guò)來(lái)的錢98萬(wàn)和我公司付給保理公司的2萬(wàn)元。
提問(wèn)#我們有筆應(yīng)收賬款,客戶通過(guò)辦理保理業(yè)務(wù)付款,原本開(kāi)票20萬(wàn),欠我們20萬(wàn)款,實(shí)際保理公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)18萬(wàn),少2萬(wàn),這兩萬(wàn)跟我們公司有關(guān)系嗎?賬務(wù)需要處理嗎?保理公司如果開(kāi)這2萬(wàn)發(fā)票,是開(kāi)給客戶還是開(kāi)給我們?
老師 A公司給B開(kāi)票10萬(wàn)元設(shè)計(jì)費(fèi),B公司通過(guò)保理商C公司付款給A,A公司實(shí)際收到9萬(wàn)元銀行轉(zhuǎn)賬,收到保理商C公司開(kāi)給A公司的1萬(wàn)元保理手續(xù)費(fèi)發(fā)票。那么這1萬(wàn)元保理手續(xù)費(fèi)A公司是沖應(yīng)收賬款-B公司,還是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
我公司開(kāi)了一張36萬(wàn)發(fā)票,客戶讓保理公司付了34萬(wàn),還有2萬(wàn)保理公司收取付款手續(xù)費(fèi),保理公司開(kāi)給我司金融服務(wù)*商業(yè)保理利息發(fā)票2萬(wàn)。如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,我公司應(yīng)收賬款60萬(wàn),保理公司實(shí)付48萬(wàn),保理利息2萬(wàn),應(yīng)收賬款10萬(wàn),保理利息還沒(méi)開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開(kāi)票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開(kāi)票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開(kāi)票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目是什么
您好,是利息支出科目