就你那樣處理就是了。不能沖減本年收入

老師,簡易計稅項目在外地預繳了增值稅,然后又有開票,產生銷項稅額,這兩個稅額怎么進行賬務處理呢?預繳時:借:應交稅費——預繳增值稅,貸:銀行存款,借:應交稅費——未交增值稅,貸:應交稅費——預繳增值稅,開票出去:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費——簡易計稅,借:應交稅費——簡易計稅,貸:應交稅費——未交增值稅,對嗎?
房地產公司發(fā)現(xiàn)以前年度少交增值稅,全額入了收入總額,今年補交了增值稅,可以沖減今年的收入總額嗎,計:借:利潤分配-未分配利潤1965.53 貸:應交稅費-應交增值稅(簡易計稅)1965.53 借:應交稅費-應交增值稅(簡易計稅)1965.53貸:銀行存款1965.53
今年補10w增值稅,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度損益調整5,貸應交稅費未交增值稅 5 借應交稅費未交增值稅5 貸銀行存款5 借:利潤分配未分配利潤5 貸:以前年度損益調整5,今年的:借收入5 貸應交增值稅未交增值稅5 借應交稅費未交增值稅5 貸銀行存款5
23年確認補做21年和22年以前年度利息收入 借:應收利息---****公司 貸:以前年度損益調整/利潤分配---未分配利潤 應交稅金-----應交增值稅-銷項稅額 補做確認23本年利息收入: 借:應收利息-----*****公司 貸其他業(yè)務收入---利息收入 應交稅金應交增值稅---銷項稅額 請問貸方:以前年度損益 最終還是要轉入利潤分配未分配利潤嗎 借:以前度損益 貸:利潤分配--未分配利潤 后期的稅務要怎么來處理--涉及到的稅有那幾種
202312月收到退2021年多繳增值稅稅款 1.借:銀行存款 貸:應交稅費--未交增值稅 2.結轉借:應交稅費--未交增值稅 貸:以前年度損益調整同時 3.結轉借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤 這樣對嗎
老師 你好,請問計算特殊個人所得稅中,屬于一次性獎金收入的,按并入當年綜合所得稅計算方式計算個人所得稅的公式是什么?是用7級年還是7級月找稅率和速算扣除數(shù)?
確認銷售成本時,是必須當月確認呢?還是可以一個季度確認一次
老師發(fā)票怎么看有沒有認證
小規(guī)模如果是核定征收怎么做賬,天貓賣家,沒有叫供應商開成本發(fā)票,也沒有房租,水電費發(fā)票,也沒 有辦公費用的發(fā)票,月收入到賬的錢在天貓支付寶上,7-9月季度總收入是6萬,工資7月8月報0元,9月報的是2000元,現(xiàn)在怎么做賬,怎么報收入稅,沒有成本發(fā)票和費用開支發(fā)票的情況下
確認銷售成本時,是必須當月確認呢?還是可以一個季度確認一次?
確認銷售成本時,是必須當月確認呢?還是可以一個季度確認一次?
我是天貓小規(guī)模納稅人核定征收,現(xiàn)在要報7-8-9月的稅,要怎么做分錄,幫我計算一下 1.目前總收入金額是57803.95,入賬到企業(yè)支付寶上了,怎么做分錄,稅金幫詳細計算一下多少 2,需開給天貓平臺的發(fā)票消費積分金額是666.43,怎么做分錄,并計算稅金一下多少 3,淘金幣合作費用,需給天貓開發(fā)票金額是53.33,怎么做分錄,并計算稅金一下多少 4,消費券合作費用需給天貓開發(fā)票金額是110.3,怎么做分錄,并計算稅金一下多少 5,工資報的是1人,7月和8月是0元報的,9月報的是2000元,怎么做分錄, 6,我的產品是在阿里巴巴下訂單的,用自己的私人賬號下的,7-9月三月總共采購加物流的總成本是16500元, 我的所有成本支付都是自己私人支付寶或微信支付的,貨款到賬的收入都在支付寶上沒提出來 ,幫我按上面明細做分錄并計稅
老師,我們銀行賬戶錢被法院凍起來了·應該做什么科目啊
老師,怎么查固定資產原值,在賬上
結轉是什么意思?計提是什么意思?內賬和外賬是什么意思?
那要怎么在年報中調整呢
就調整上年的利潤就是了呀,如果,你還打算重新匯算21年的,那就按更正后的收入申報
不匯算了,在年報中的那個表中調整利潤呢
就是利潤表中調整呀。不過,不匯算的話,只調整資產負債表年初數(shù)就可以了