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老師,固定資產(chǎn)殘值率是不是固定資產(chǎn)殘值比上固定資產(chǎn)原值?
老師,固定資產(chǎn)原值已經(jīng)折舊完畢,設(shè)備已經(jīng)報(bào)廢,原值一直掛賬上,有必要把報(bào)廢的原值一直掛賬上嗎,折舊完畢的固定資產(chǎn)還可以用固定資產(chǎn)清理科目嗎,具體怎么分錄
你好 老師 我們資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值與財(cái)報(bào)中固定資產(chǎn)凈值不一致 這要怎么查找原因呢
請(qǐng)教老師,固定資產(chǎn)凈值加上本年折舊大于固定資產(chǎn)原值,查賬后發(fā)現(xiàn)是新買的電腦價(jià)值,這是什么折舊方法呢?
固定資產(chǎn)清單的固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊與總賬不一樣,該怎么查原因?
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問(wèn)題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個(gè)其他應(yīng)付款沖多了?!繂?wèn)題是當(dāng)時(shí)的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個(gè)工程需要用自動(dòng)履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對(duì)方要是給我們開(kāi)發(fā)票的話要怎么開(kāi)?是開(kāi)機(jī)械租賃還是開(kāi)什么項(xiàng)目?
申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦


您好,最直接就是看“固定資產(chǎn)”這個(gè)總賬科目的期末余額,這就是所有資產(chǎn)加起來(lái)的總原值;要是想看單個(gè)資產(chǎn)的原值,就得去翻固定資產(chǎn)明細(xì)賬或者資產(chǎn)卡片,上面每一項(xiàng)都寫(xiě)得清清楚楚;用財(cái)務(wù)軟件的話就更簡(jiǎn)單了,直接進(jìn)固定資產(chǎn)模塊,查資產(chǎn)列表或者卡片就行,原值一目了然。另外,你也能通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表反推,因?yàn)楸砩系摹肮潭ㄙY產(chǎn)”項(xiàng)目是凈值,所以你用表上的凈值金額加上“累計(jì)折舊”科目的金額,就能算出總原值,計(jì)算公式是:固定資產(chǎn)原值=固定資產(chǎn)凈值%2B累計(jì)折舊金額
老師,我查詢總賬的時(shí)候,是不是只查9月的固定資產(chǎn)期末余額就可以了呢?
?您好,只查9月的期末余額可以,但這個(gè)數(shù)字是截止到9月底的總原值,它包含了之前所有月份購(gòu)入的資產(chǎn)。如果你想看9月份這個(gè)月有沒(méi)有新購(gòu)入或減少固定資產(chǎn),還需要對(duì)比一下9月的期初余額和期末余額,或者直接去查固定資產(chǎn)明細(xì)賬里9月份的記錄
老師,固定資產(chǎn)的型號(hào)及規(guī)格,我是填型號(hào)呢,還是填規(guī)格呢
您好,一起填,都要填的