按照免稅銷售額填寫就可以的,免稅的稅額需要填寫。
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷售額1萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填1萬(wàn),只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
開票只有銷售金額沒(méi)有稅額,申報(bào)表免稅銷售額那還是按之前3%填嗎銷售額填的發(fā)票金額,免稅銷售額那用填嗎
當(dāng)小規(guī)模納稅人季度開票額達(dá)到50萬(wàn)時(shí),開具的免稅發(fā)票金額填到申報(bào)表的 小微企業(yè)免稅銷售額還是其他免稅銷售額中
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開票稅率為百分之一,報(bào)稅時(shí)免稅銷售額填稅率為1%的銷售額,免稅額填1%銷售額的3%?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來(lái)抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀,公司主體太多了
老師,問(wèn)下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬(wàn),三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬(wàn)元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()萬(wàn)元。
就是發(fā)票沒(méi)稅,銷售額是發(fā)票金額,免稅額乘3%小規(guī)模,對(duì)嗎
是的是的,是這么做的。