建議使用應付職工薪酬過度,以免后期統(tǒng)計查賬
培訓機構結算工資時:借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸管理費用,借管理費用,貸銀行存款對嗎
請問老師:培訓費假如不走應付職工薪酬分錄直接是借:管理費用-培訓費 貸:銀行存款 這樣行嗎?假如過一下應付職工薪酬有什么好處?
培訓費可以不經過應付職工薪酬歸集,直接入管理費用嗎?
培訓訓 可以直接計 借管理費用-培訓訓 貸 庫存現金/銀行存款;不使用應付職工薪酬這個過渡科目可以嗎
我們要培訓法律知識 走職工教育經費還是培訓費啊 這兩個有啥區(qū)別啊 該怎么做賬啊 是借:管理費用-培訓費 貸:銀行存款 還是走應付職工薪酬
請問這個調賬的企業(yè)所得稅一定要交嗎?進營業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是私立學校,一年學費是8500,國家規(guī)定是免稅收入,但是稅務局說我們超計劃招生,超計劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價還是不含稅價
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點進項,對方需要開發(fā)票,大概收多少稅點合適
老師,審計的時候沒有做重分類,現在稅務局調查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務局修改了23年度的財務報表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財務報表需要每個季度更正嗎,還是直接改24年度的財務報表?
老師,單位每天做2-3個產品,而且都在同一時間做的,有些產品用到的機器會少一點,有些產品用到的機器會多一點,那這個電費怎么分攤
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報表上少2分錢,分錄以哪個為準
老師你好,請問制造業(yè)又是進出口,加計底減如何算
老師,請問員工在其他公司領工,現在在我們公司也領工資,那個人所得稅App還需要填專項附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個稅怎么辦呢?