?你好? ;? ?1 借銀行存款貸主營業(yè)務收入- 無票收入 ;應交稅費-應交增值稅? ;? ? 2. 你這個應該是開出去發(fā)票吧 ; 借主營業(yè)務收入- 無票收入貸主營業(yè)務收入-開票收入? ;? ? ?3.? ?支出 :借 管理費用或者成本 - 暫估某費用 貸銀行存款 ;? ?收到發(fā)票 紅沖前面分錄。? ?按實際做? ?:借管理費用等 ;進項稅貸銀行存款? ?
1月交了水電費,計入了管理費用,2月收到專用發(fā)票,這種情況怎么辦呢?
1.無票收入 2.收到發(fā)票 這兩種情況怎么入賬 還有支出兩種情況怎么入賬 1.無票支出 2收到發(fā)票
您好,支付給其他公司的和解費怎么入賬呢?這種情況下款項付出去,需要收到發(fā)票才能入賬么?
低價購入商品,無票的,以后也不會收到票,請問這種情況怎么入賬?
老師,我企業(yè)是生產(chǎn)制造業(yè),一般納稅人。銷售商品已出庫,有兩種情況:1、商品已出庫客戶已收到入庫,未收到貨款,未開發(fā)票。2、商品已出庫,我未開發(fā)票,未收到貨款。 老師,這兩種情況各是怎么寫分錄的?
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?