對公賬戶收到錢的時(shí)候,就是借銀行存款,貸其他貨幣資金??凼掷m(xù)費(fèi)就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
老師,你好!我公司的微信和支付寶當(dāng)天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費(fèi)后的實(shí)際金額,像這樣的情況一個(gè)月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 ?????? 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了,是嗎?不用經(jīng)過:應(yīng)收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,你好!我公司的微信和支付寶當(dāng)天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費(fèi)后的實(shí)際金額,像這樣的情況一個(gè)月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了,是嗎?不用經(jīng)過:應(yīng)收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
1、公司微信、支付寶收入到公戶,銀行第2天才會(huì)把錢轉(zhuǎn)到公戶,2、到賬的金額是扣除手續(xù)費(fèi)以后的金額,這兩種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司先開發(fā)票給客戶,然后客戶通過公司支付寶或者公司微信賬戶直接轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,然后統(tǒng)一提現(xiàn)到銀行公戶里。但是中間會(huì)有手續(xù)費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致發(fā)票金額和銀行賬對不上了。這個(gè)怎么辦
小規(guī)模公司,微信商戶平臺(tái)收客戶付的培訓(xùn)費(fèi),如收一筆款50000,微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270,手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730,然后微信是余額超過了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對公賬戶,相當(dāng)于提現(xiàn)到對公的金額是49730-30000=19730,請問確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄,麻煩郭老師回答
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
到賬的金額是扣除手續(xù)費(fèi)的金額,問題是回單上不體現(xiàn)手續(xù)費(fèi),就有到賬的金額
Na,那你直接做一個(gè)賬務(wù)處理就行呀,借銀行存款,同時(shí)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他貨幣資金。
手續(xù)費(fèi)是借銀行存款?
你這里直接做一個(gè)賬務(wù)處理就行了,直接按后面的處理,根本就不用做兩個(gè)呀,你直接到賬的時(shí)候和你提現(xiàn)的金額不一致,是說你直接按照后面給你的一個(gè)賬務(wù)處理就行。