同學(xué)你好 這樣寫就可以
您好老師,我剛剛開了一張專票的負數(shù)發(fā)票,但是銷項負數(shù)發(fā)票只填寫了公司名稱和稅號,這樣可以嗎
老師我本月開了一張13%的專票 和一張負數(shù)9%的專票 我報稅這么填對嗎
老師我本月開了一張13%的專票 和一張負數(shù)9%的專票 我報稅這么填對嗎 老師我這個需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么填呀
老師1到3月份開了一張普票,和一張專票,老師您一步一步的教我填報完好嗎
老師,十月紅沖了九月的一張專票,又重新開了一張正確的專票,十月報稅的時候是不是不用體現(xiàn)在增值稅申報表上,還有十月紅沖了六月開的一張專票,然后重新開了一張普票是不是專票那欄填負數(shù),普票那欄填正數(shù)?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
一定給謝謝您
同學(xué)你好 點立即結(jié)束就可以評價了