同學(xué)你好 那你收到錢(qián)做 借銀行 貸應(yīng)收賬款
請(qǐng)問(wèn)老師我上個(gè)月交的房租,上個(gè)月做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后又做的借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了我的分錄該怎么做啊?還是把發(fā)票附在上個(gè)月賬本里?。恐x謝
老師上個(gè)月有一個(gè)賬是借:銀行存款3000貸其他營(yíng)收款3000這月票來(lái)了,我能做成借:管理費(fèi)用3000貸:其他應(yīng)收款嗎
我是勞務(wù)派遣公司 上個(gè)月是先開(kāi)了票 然后管理費(fèi)是這個(gè)月轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的 上個(gè)月我做賬是 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸稅金及附加 然后這個(gè)月對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)了管理費(fèi) 我應(yīng)該怎么做賬 這筆管理費(fèi)我上個(gè)月已經(jīng)做成收入了
老師 上個(gè)月做錯(cuò)了一筆賬 當(dāng)時(shí)已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應(yīng)收貸主營(yíng)收入和稅費(fèi) 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個(gè)月加一筆借現(xiàn)金貸應(yīng)收 之前做的賬就沒(méi)有附件了 該怎么弄
我上個(gè)月公司車(chē)交的保險(xiǎn),做了管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月來(lái)票了是專(zhuān)票怎么做啊,上個(gè)月做錯(cuò)了吧,是外賬
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒(méi)有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒(méi)有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類(lèi)計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開(kāi)始租的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年又要開(kāi)始交租金了,我司想讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買(mǎi)這個(gè)設(shè)備,然后再賣(mài)給我公司,我公司再賣(mài)給人家單位,這樣子需要繳納多少錢(qián)稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣(mài)花的稅比較少?