不小于45萬(wàn)不用填寫(xiě)減免表。填寫(xiě)到第十行。
小規(guī)模增值稅申報(bào)表按1%不超45萬(wàn),用填寫(xiě)減免稅申報(bào)表么?
老師小規(guī)模納稅人季未超過(guò)45萬(wàn),末開(kāi)專票,要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
# 提問(wèn) #小規(guī)減免稅超45萬(wàn) 怎么填增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表?謝謝
#提問(wèn) #小規(guī)模公司 季度不超30萬(wàn) 但有專票(已交增值稅) 請(qǐng)問(wèn)用填增值稅減免稅申報(bào)表嗎?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模季報(bào)不超30萬(wàn) 但開(kāi)了專票 請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)表用填寫(xiě)?若用怎么填?謝謝
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
要填減免稅申報(bào)表
這個(gè)表銷售額填收入?
你說(shuō)一下,你多少收入?開(kāi)的什么發(fā)票?
超45萬(wàn)了 比如此季收入46萬(wàn) 需填減免表 這樣填對(duì)不?老師您看看
這樣。這樣填寫(xiě)是正確的。
填收入額?免稅額為零對(duì)不?
您好。您好,您說(shuō)的是哪一個(gè)表? 。等寫(xiě)完減免表會(huì)在主表第19行帶出來(lái)。
我給您發(fā)這個(gè)減免表 看填的對(duì)不?填收入46萬(wàn) 最后那列免稅額為0 看看對(duì)不這樣填?
。你這個(gè)圖填寫(xiě)的不對(duì),你按我發(fā)給你這個(gè)填第二列里不填寫(xiě)。
老師 我是小規(guī)模
老師 不用填免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除額 免稅額自動(dòng)帶出13800 保存后扣除后免稅銷售額又自動(dòng)帶出460000 是這樣不
。免稅額帶出來(lái)469000對(duì)。是的
460000?3%=13800帶出免稅額 這對(duì)? 帶出免稅額為0不對(duì) 是這樣不老師?
免稅額帶出來(lái)零,這個(gè)就不對(duì)。