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#提問 #小規(guī)模公司 季度不超30萬 但有專票(已交增值稅) 請問用填增值稅減免稅申報(bào)表嗎?謝謝

2023-05-04 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 16:31

學(xué)員您好,這種情況是要的。先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

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快賬用戶7505 追問 2023-05-04 16:36

如果沒專票不超30萬就不用填此表了吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 16:48

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶7505 追問 2023-05-04 16:54

老師 那我上年第4季度是這情況 但我未填這個(gè)減免表 專票稅交了 手動(dòng)填減免額了 稅額沒交錯(cuò) 但這個(gè)減免表未填 (專票是代開) 這有事不老師?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 17:01

你好,也行的,這種情況沒有報(bào)錯(cuò)交錯(cuò)稅也可以

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學(xué)員您好,這種情況是要的。先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2023-05-04
需要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額?*2%填寫。
2023-07-05
你好 這個(gè)不用填報(bào)減免稅的,現(xiàn)在45萬的政策都取消了,你直接開免稅的
2022-07-06
你好,你開的是普票,不需要填減免表
2024-04-08
你好 包括專票? 專票不免? 超過30萬全額交增值稅? ??
2021-01-05
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