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返還的工會經費怎么做賬

2022-07-04 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 14:35

同學你好 1. 計提工會經費時: 借:管理費用—工會經費 貸:應付職工薪酬—工會經費 2. 實際交納時: 借:應付職工薪酬—工會經費 貸:銀行存款

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同學你好 1. 計提工會經費時: 借:管理費用—工會經費 貸:應付職工薪酬—工會經費 2. 實際交納時: 借:應付職工薪酬—工會經費 貸:銀行存款
2022-07-04
您好, 借銀行存款貸其他應付款。
2021-02-02
你好 借銀行存款貸應付職工薪酬來做賬的
2020-09-04
收到返還工會經費時,借記“銀行存款”,貸記“撥繳經費收入”。若需分配,按相應分配情況做分錄。使用經費時,根據不同支出用途,如職工活動、維權、業(yè)務等,借記相應支出科目,貸記“銀行存款”等。期末,將收入類科目余額結轉至“工會經費結余”貸方,支出類科目余額結轉至其借方。
2024-12-15
計入 借:銀行存款 貸:其他應付款-工會經費
2024-11-29
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