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收到返還工會經(jīng)費怎么做賬?

2024-05-06 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-06 15:17

您好,借 銀行存款 貸 管理費用

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快賬用戶7053 追問 2024-05-06 15:24

工會的帳是分開做的,計提繳納在公司,返還在工會委員會,這個怎么沖?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:27

公司計提的時候是借方費用嗎?貸方做了嗎

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快賬用戶7053 追問 2024-05-06 15:30

計提借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 繳納 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:33

那你就是直接? 借 銀行存款 貸 管理費用的這個就可以

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您好,借 銀行存款 貸 管理費用
2024-05-06
收到返還工會經(jīng)費時,借記“銀行存款”,貸記“撥繳經(jīng)費收入”。若需分配,按相應(yīng)分配情況做分錄。使用經(jīng)費時,根據(jù)不同支出用途,如職工活動、維權(quán)、業(yè)務(wù)等,借記相應(yīng)支出科目,貸記“銀行存款”等。期末,將收入類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“工會經(jīng)費結(jié)余”貸方,支出類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至其借方。
2024-12-15
借銀行存款貸,應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費, 借,應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調(diào)增
2024-05-26
你好同學(xué),這個咱原路反沖原來計提和交納的憑證就可以了。
2022-09-24
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費接應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負(fù)數(shù)。
2022-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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