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收到返還工會經費怎么做賬?

2024-05-06 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-06 15:17

您好,借 銀行存款 貸 管理費用

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快賬用戶7053 追問 2024-05-06 15:24

工會的帳是分開做的,計提繳納在公司,返還在工會委員會,這個怎么沖?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:27

公司計提的時候是借方費用嗎?貸方做了嗎

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快賬用戶7053 追問 2024-05-06 15:30

計提借:管理費用 貸:其他應付款 繳納 借:其他應付款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:33

那你就是直接? 借 銀行存款 貸 管理費用的這個就可以

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您好,借 銀行存款 貸 管理費用
2024-05-06
收到返還工會經費時,借記“銀行存款”,貸記“撥繳經費收入”。若需分配,按相應分配情況做分錄。使用經費時,根據(jù)不同支出用途,如職工活動、維權、業(yè)務等,借記相應支出科目,貸記“銀行存款”等。期末,將收入類科目余額結轉至“工會經費結余”貸方,支出類科目余額結轉至其借方。
2024-12-15
計提工會: 借:管理費用--工會經費, 貸:應付職工薪酬-工會經費, 上繳 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款。 ? 返回 借:銀行存款 貸:其他應付款--工會經費 使用時: 借:其他應付款--工會經費; 貸:銀行存款。
2025-03-31
借銀行存款貸,應付職工薪酬、工會經費, 借,應付職工薪酬、工會經費 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調增
2024-05-26
你好同學,這個咱原路反沖原來計提和交納的憑證就可以了。
2022-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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