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老師,加計(jì)扣除的稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄

2022-07-04 10:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-04 10:34

你好;?  月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。   次月月初抵減、繳納增值稅:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。   貸:銀行存款。其他收益/營業(yè)外收入(加計(jì)扣除的金額? )。

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你好;?  月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。   次月月初抵減、繳納增值稅:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。   貸:銀行存款。其他收益/營業(yè)外收入(加計(jì)扣除的金額? )。
2022-07-04
您好!借:固定資產(chǎn)、原材料、費(fèi)用等科目 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅金 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 貸:銀行存款等
2022-06-18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他收益,或者營業(yè)外收入
2023-09-26
你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) ? ? ?貸:其他收益 — 其他
2022-03-14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入
2022-03-17
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