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Q

1、收到投資者投入的貨幣資金2000000元存入銀行;投入的設(shè)備價值8000000元;2、向銀行借入3年期借款800000元,存入銀行;3、采購原材料10000公斤,增值稅專用發(fā)票上注明的單價為20元,價款200000元,增值稅額2600元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫;4、領(lǐng)用原材料一批,其中生產(chǎn)車間領(lǐng)用100000元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用20000元;5、計(jì)提本月應(yīng)付工資,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資120000元,車間管理人員工資40000元,廠部管理人員工資60000元;6、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊150000元,其中車間應(yīng)負(fù)擔(dān)90000元,管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)30000元,銷售部門應(yīng)負(fù)擔(dān)30000元;7、銷售A產(chǎn)品一批,價款為1000000元,增值稅為130000元,款項(xiàng)存入銀行;8、結(jié)轉(zhuǎn)已售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本750000元;9、銷售原材料一批,不含增值稅的售價為10000元,增值稅稅額為1300元,已收到轉(zhuǎn)賬支票;10、結(jié)轉(zhuǎn)上題該批原材料成本9000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計(jì)分錄。(“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶要求開設(shè)明細(xì)賬戶)。

2022-07-03 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-07-03 13:25

你好同學(xué) 1借,銀行存款10000000 固定資產(chǎn)8000000 貸,實(shí)收資本2000000 2.借,銀行存款800000 貸,長期借款800000

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-03 13:29

3借,原材料200000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))26000 貸,銀行存款226000 4.借,生產(chǎn)成本用100000 管理費(fèi)用20000 貸,原材料120000 5借,生產(chǎn)成本120000 制造費(fèi)用40000 管理費(fèi)用60000 貸,應(yīng)付職工薪酬220000 6借,制造費(fèi)用90000 管理費(fèi)用30000 銷售費(fèi)用30000 貸,累計(jì)折舊150000

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-03 13:32

7借,銀行存款1130000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))130000 8借,主營業(yè)務(wù)成本750000 貸,庫存商品750000 9借,銀行存款11300 貸,其他業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))1300 10.借,其他業(yè)務(wù)成本9000 貸,原材料9000

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你好同學(xué) 1借,銀行存款10000000 固定資產(chǎn)8000000 貸,實(shí)收資本2000000 2.借,銀行存款800000 貸,長期借款800000
2022-07-03
你好 1、借:固定資產(chǎn) 100000 貸:實(shí)收資本 2、借:在途物資 72000%2B200 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 9360 貸:應(yīng)付賬款 3、借:原材料 貸:在途物資 4、借:生產(chǎn)成本 10000 制造費(fèi)用 5000 管理費(fèi)用 3000 貸:原材料 5、借:制造費(fèi)用 3000 管理費(fèi)用 2000 貸:累計(jì)折舊 6、借:生產(chǎn)成本 40000 制造費(fèi)用 25000 管理費(fèi)用 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 7、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 78000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 10140 8、借:主營業(yè)務(wù)成本 60000 貸;庫存商品 9、借:營業(yè)外支出 3500 貸:庫存現(xiàn)金 10、借:主營業(yè)務(wù)收入 78000 其他業(yè)務(wù)收入 20000 營業(yè)外收入 4000 貸:本年利潤
2022-01-16
你好,同學(xué) 1.借,銀行存款100000 貸,短期借款100000
2022-05-05
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-16
同學(xué)你好 1 借,銀行存款2000000 貸,長期借款2000000 2 借,銀行存款150000 貸,實(shí)收資本150000 3 借,在途物資503000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)65000 貸,應(yīng)付賬款568000 4 借,原材料503000 貸,在途物資503000 5 借,應(yīng)付賬款70000 貸,銀行存款70000 6 借,生產(chǎn)成本40000 借,制造費(fèi)用15000 借,管理費(fèi)用5000 貸,原材料60000 7 借,生產(chǎn)成本80000 借,制造費(fèi)用30000 借,管理費(fèi)用40000 貸,應(yīng)付職工薪酬150000 8 借,制造費(fèi)用35000 借,管理費(fèi)用10000 貸,累計(jì)折舊45000 9 借,生產(chǎn)成本80000 貸,制造費(fèi)用80000 10 借,庫存商品200000 貸,生產(chǎn)成本200000 11 借,銷售費(fèi)用30000 貸,銀行存款30000
2022-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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