你好,需要的第一個(gè)就是集體的。
老師:?jiǎn)T工報(bào)銷放假期間加班的午餐費(fèi)用,(公司有食堂)記入:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),又覺(jué)得,他們是好幾個(gè)人一起吃的飯,這樣入賬合適嗎?
就是員工外面來(lái)報(bào)銷吃飯的這是需要過(guò)渡到應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)在計(jì)提管理費(fèi)用嗎
員工來(lái)報(bào)銷吃飯我這需要計(jì)提嗎就是員工加班吃飯的錢或者是員工外面吃飯了先付的錢然后在來(lái)公司報(bào)銷我這是需要計(jì)提下的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)在借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金
你好老師,我想問(wèn)個(gè)分錄,我們平時(shí)收到福利費(fèi)發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款,因?yàn)槲覀兪侵圃鞓I(yè),我們涉及分?jǐn)?,分?jǐn)偢@M(fèi)時(shí)我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),可是我們有時(shí)發(fā)票當(dāng)月沒(méi)到,我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢@M(fèi)需要計(jì)提,計(jì)提我們應(yīng)該做什么分錄,本來(lái)我們以前計(jì)提借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)科目要平,,那我計(jì)提在貸方,我的就不平了,這個(gè)怎么做比較合理啊
用會(huì)計(jì)軟件做公司的內(nèi)賬!公司的一切收支都要入賬!員工飯?zhí)玫馁M(fèi)用!我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄!借管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 還是:借 管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金?? 有哪些費(fèi)用是規(guī)定要用應(yīng)付職工薪酬歸集的!為什么一定要用這個(gè)科目歸集!謝謝!
老師,我要5月申報(bào)退稅,這時(shí)發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報(bào)?繳納增值稅?
如果給對(duì)方開(kāi)專票的話,用不用擬個(gè)合同?一部分會(huì)轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬(wàn),分次開(kāi)專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù),就是幫別個(gè)電商店鋪代運(yùn)營(yíng)的,這個(gè)增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說(shuō)是專業(yè)技術(shù)運(yùn)營(yíng)服務(wù) 這個(gè)對(duì)嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a(bǔ)貼,我們要開(kāi)票嗎
老師好,消防安全評(píng)估發(fā)票開(kāi)什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒(méi)地方放置了
算企稅時(shí),需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團(tuán)體險(xiǎn),是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費(fèi)
就我上面這分錄是對(duì)的是吧
是的是的,是正確的。