您好,這個是 借 銀行存款 508,5000? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 4500000??? 應(yīng)交稅費 5085000-4500000=585000
企業(yè)銷售A產(chǎn)品100件單價2000元,增值稅率13%,款項已存入銀行:用銀行存款支付代墊運費1000元,增值稅率9%。編制會記分錄
企業(yè)銷售A產(chǎn)品50件,單價2000元,增值稅率13%,款項尚未收到;用銀行存款支付由企業(yè)承擔的運費500元,增值稅率9%。編制會記分錄
企業(yè)銷售a產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票注明的價款4500000元增值稅稅率為13%款項收到存入銀行怎么記會計分錄
企業(yè)銷售一批丙材料,增值稅專用發(fā)票注明該批材料的價款為250000元,增值稅稅率為百分之13,款項存入銀行
2022年五月大華公司為增值稅一般納稅人,銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為100萬元,增值稅13萬元,款項收到存入銀行,則在會計分錄中應(yīng)借記什么科目?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?