同學(xué)你好 進(jìn)項小于銷項,本期賣的多購進(jìn)的少。 銷項小于進(jìn)項,本期購進(jìn)的多賣的少
請教老師:稅務(wù)局發(fā)來:2018年紅字發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額變動率為 :-0.67637430514973 ,主營業(yè)務(wù)收入變動率 0.174746984915954, ,紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出與主營業(yè)務(wù)收入變動彈性系數(shù)【紅字發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額變動率/主營業(yè)務(wù)收入變動率】3.87偏低,可能存在多抵進(jìn)項,少繳增值稅的風(fēng)險。 請問這個是什么意思?如何解釋?
進(jìn)項稅額與銷項稅額變動率彈性異常,怎么解釋,請個高手,好多老師都不能回答問題,自己好像不懂,都說,你自己看之類的話,問題是不懂,才請教老師的
老師,進(jìn)項稅額變動與銷項稅額變動彈性異常預(yù)警,這個該怎么寫自查說明報告?
老師,有免稅收入但無進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出預(yù)警該怎么寫自查說明報告?
老師請問下面這種請客自查報告怎么寫 軟件企業(yè)銷售收入與成本投入明顯不符疑點 請您就上述涉稅事項進(jìn)行自查,如自查認(rèn)為確實存在問題,請自行調(diào)整賬務(wù)處理,辦理更正納稅申報、補繳稅款;如自查認(rèn)為不存在問題,請說明情況并舉證。請根據(jù)自查情況填寫《納稅情況自查報告表》
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師寫這種情況說明有模板嗎?第一次寫,不知道該怎么樣的格式
網(wǎng)上搜一下吧,也沒有固定格式,能說明問題就可以。