同學(xué),你好 沒有期初余額的話,你需要把之前的賬重新做
公司之前沒有做賬現(xiàn)在建賬只有應(yīng)收賬款的余額 應(yīng)該怎么錄期初呀
老師,公司之前請代賬會計做賬,我現(xiàn)在接受2022年的賬務(wù),期初余額如果按照代賬公司報表做了,之后還能調(diào)整期初余額嗎?因?qū)Ψ浆F(xiàn)在給不了之前的做賬明細(xì),我無法知曉2021年度的賬務(wù)情況
公司之前在別的人那代賬的,現(xiàn)在找不到之前做的賬了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來做賬,怎么弄?沒有期初余額
之前公司只有流水賬,沒有賬做現(xiàn)在建賬了,直接錄入期初余額了之前有員工欠公司款,現(xiàn)在歸還,但是沒有賬,如果補(bǔ)做,銀行期初余額又不一樣了
之前公司只有流水賬,沒有賬做現(xiàn)在建賬了,直接錄入期初余額了之前有員工欠公司款,現(xiàn)在歸還,但是沒有賬,如果補(bǔ)做,銀行期初余額又不一樣了
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
啊,那好多了
同學(xué),你好 這個沒辦法