你好 把?應(yīng)收賬款的余額錄入期初就可以 再盤一下還有其他也一起錄入,差額記未分配利潤?
剛?cè)胍粋€(gè)公司,之前沒有建賬。我來這公司后老板要求中途建賬。 期初銀行余額100000元 應(yīng)收賬款300000元 其他應(yīng)收款40000元 只有資產(chǎn)期初余額44萬。借貸不平衡。請問該怎么平。從貸方哪里填寫44萬
公司之前沒有做賬現(xiàn)在建賬只有應(yīng)收賬款的余額 應(yīng)該怎么錄期初呀
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
之前公司只有流水賬,沒有賬做現(xiàn)在建賬了,直接錄入期初余額了之前有員工欠公司款,現(xiàn)在歸還,但是沒有賬,如果補(bǔ)做,銀行期初余額又不一樣了
之前公司只有流水賬,沒有賬做現(xiàn)在建賬了,直接錄入期初余額了之前有員工欠公司款,現(xiàn)在歸還,但是沒有賬,如果補(bǔ)做,銀行期初余額又不一樣了
請問老師,去年報(bào)表多計(jì)入了管理費(fèi)用50萬,賬上沒有這個(gè)50萬費(fèi)用,沒有費(fèi)用票。今年要做調(diào)整,匯算清繳時(shí)把這50萬費(fèi)用減掉,如何減呢?
請問如何做年中預(yù)算調(diào)整
你好老師,我想問一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道開支和收到的錢,要怎么算呢?
紅色這里稅費(fèi)。不是委托方給受托方開發(fā)票嗎。這里為啥不用銷項(xiàng)稅呢。?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級報(bào)考信息采集怎么調(diào)寫?沒有從事會(huì)計(jì)工作
請問電子稅務(wù)局里非稅收入通用申報(bào)中石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
請問石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
公司實(shí)繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
公司地址變更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金灣區(qū)同區(qū)變更流程,變更后稅務(wù)&銀行如何變更,變更后需要修改章程嗎
應(yīng)收余額在借方啊 那同樣的數(shù)直接錄入在未分配利潤貸方嗎
只錄一個(gè)應(yīng)收賬款的話 肯定試算不平衡的
你好?只錄一個(gè)應(yīng)收賬款的話 肯定試算不平衡的? 不平的差額記在未分配利潤 貸方
好的謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!