你好同學(xué) ?150/1.13*0.13-80*0.13=X*3% 計(jì)算出X=228.55萬(wàn)元 由于含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)折合成不含稅銷(xiāo)售額為150/1.13=132.74萬(wàn),因此選擇小規(guī)模納稅人合適
某食品零售企業(yè)年零售含稅銷(xiāo)售額為150萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度比較健全,符合一般納稅入條件,適用13%的稅率。該企業(yè)年購(gòu)貨金額為80萬(wàn)元(不含稅),可取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(1)請(qǐng)計(jì)算稅率為13%時(shí)的含稅銷(xiāo)售額無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率。(2)該企業(yè)如何進(jìn)行增值稅納稅人身份的籌劃?
某食品零售企業(yè)年零售含稅銷(xiāo)售額為150萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度比較健全,符合一般納稅入條件,適用13%的稅率。該企業(yè)年購(gòu)貨金額為80萬(wàn)元(不含稅),可取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(1)請(qǐng)計(jì)算稅率為13%時(shí)的含稅銷(xiāo)售額無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率。(2)該企業(yè)如何進(jìn)行增值稅納稅人身份的籌劃?
東方食品零售企業(yè)年售含稅銷(xiāo)售額為150萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度比較健全,符合一般納稅人條件,適用13%的稅率。該企業(yè)年購(gòu)貨金額為80萬(wàn)元(不含稅),可取的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
、某食品零售企業(yè)年不含稅銷(xiāo)售額為400萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度比較健全,適用13%的增值稅稅率。該企業(yè)年購(gòu)貨金額為280萬(wàn)元(不含稅),可取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票問(wèn)題:1.銷(xiāo)售額未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)能否申請(qǐng)為一般納稅人?依據(jù)是什么?2.請(qǐng)利用增值稅兩類(lèi)納稅人納稅無(wú)差別平衡點(diǎn)原理為該企業(yè)進(jìn)行納稅人身份選擇·若該企業(yè)購(gòu)貨金額為340萬(wàn)元(不含稅),銷(xiāo)售額不變,又該如何進(jìn)行納稅人身份選擇?3如何結(jié)合實(shí)際情況選擇納稅人身份?
一·某食品零售企業(yè)年不含稅銷(xiāo)售額為400萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度比較健全,適用13%的增值稅稅率該企業(yè)年購(gòu)貨金額為280萬(wàn)元(不含稅),可取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票問(wèn)題1.銷(xiāo)售額未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)能否申請(qǐng)為一般納稅人?依據(jù)是什么?2.請(qǐng)利用增值稅兩類(lèi)納稅人納稅無(wú)差別平衡點(diǎn)原理為該企業(yè)進(jìn)行納稅人身份選擇·若該企業(yè)購(gòu)貨金額為340萬(wàn)元(不含稅),銷(xiāo)售額不變,又該如何進(jìn)行納稅人身份選擇?3.如何結(jié)合實(shí)際情況選擇納稅人身份?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷(xiāo)火車(chē)票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷(xiāo)還是99報(bào)銷(xiāo)
老師,去年申報(bào)一筆未開(kāi)票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)又要求開(kāi)票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶(hù)的2萬(wàn)未開(kāi)票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開(kāi)票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷(xiāo)售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)