對的是的是這么做。
你好老師,麻煩問一下,我21年四季度專票開票金額是425988.38元,普通開票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問題是,我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎
老師你好,請問我們公司第二季度開電子發(fā)票以及紙質(zhì)普票金額,這個(gè)季度申報(bào)時(shí),是全部填寫在免稅銷售額第九欄嗎?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報(bào)表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
老師你好,小微企業(yè)季度銷售額未達(dá)到30萬,專票開了5萬,在填季度增值稅申報(bào)表時(shí),是不是把專票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了???還需要填附表嗎?
老師你好,這個(gè)季度開票金額與開了紅字發(fā)票,沖紅后開票金額是負(fù)數(shù)了,這個(gè)負(fù)數(shù)金額申報(bào)時(shí)填寫在第三欄嗎?上季度超過三十萬了,小規(guī)模公司。
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績,只是每隔幾個(gè)月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒發(fā),每個(gè)月多少老板也沒說固定工資,這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計(jì)提呢?
你好。4000一個(gè)月工資每個(gè)周未單休5月1至3號(hào)放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會(huì)變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對嗎
老師你好,請問第二季度申報(bào)增值稅申報(bào)流程和原來不一樣了對嗎?
你好,一樣的還是一樣的,只不過是季度45萬以上nah你在減免明細(xì)表也得填寫。
老師是在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,1欄填寫不含稅的銷售額(普票和電子普票的合計(jì)金額)對嗎?
免稅項(xiàng)目那里
免稅項(xiàng)目里面 寫的是你普通發(fā)票所有的銷售額。
好的,謝謝老師。我明白了,有你們這樣的老師真好!
不用客氣,工作愉快。