你好,你是在這個(gè)月申報(bào)的嗎?
老師你好:我們是2021年12月24日簽的是建筑安裝合同,2022年3月31日俊工,是按次交印花稅,印花稅所屬期怎么填?
關(guān)于“六稅兩費(fèi)”減稅問(wèn)題,我們印花稅核定的是按次申報(bào),21年12月簽的合同,22年1月初申報(bào)的印花稅,申報(bào)系統(tǒng)所屬期是22年1月,可以享受這次減稅嗎?
建筑工程施工合同印花稅按次申報(bào),這個(gè)稅款所屬期怎么填寫(xiě)?我們2022年1月1日簽的合同,直到2023年12月結(jié)束,我這個(gè)合同印花稅稅款所屬期,填寫(xiě)這個(gè)區(qū)間嗎
幾年前的建筑工程合同,9月份徹底結(jié)清尾款,這個(gè)合同甲方需要申報(bào)印花稅嗎?,申報(bào)的話日期寫(xiě)到合同簽訂日期還是結(jié)尾款日期,是選擇按季度申報(bào),還是按次申報(bào),會(huì)不會(huì)有滯納金
老師,我們2022年12月份的時(shí)候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購(gòu)銷合同的印花只能按次去申報(bào),稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
是的,我想著這個(gè)月把印花稅交了,我們是按次申報(bào)的,就是不知道稅款所屬期怎么填寫(xiě)
你好,所屬期就填寫(xiě)這個(gè)月的今天的。
按次申報(bào),他是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。