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老師,那工會賬戶銀行收的手續(xù)費,借:財務(wù)費用 貸:銀行存款。 那這個是不會導致其他應(yīng)付款多的呢是不。因為收到工會返的時候做賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

2022-07-01 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-01 10:05

你好,這個不影響的,因為這個其他應(yīng)付款你們是用在職工身上的。

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:10

是了用在職工的,只是因銀行行手續(xù)費這部分計入財務(wù)費用,對應(yīng)這部分一直在賬上掛著其他應(yīng)付款

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:11

老師,我想問的是這部分掛著的其他應(yīng)付款后期怎么沖

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:12

你支付給職工的這些福利費都可以沖其他應(yīng)付款的。

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:14

其他的是沖職工福利費,是銀行手續(xù)費影響的這部分其他應(yīng)付款怎么沖

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:14

收到工會時的款,做賬是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:15

你好,你這個其他應(yīng)付款紅沖完了就可以,如果不夠用的話,你企業(yè)會支付的,企業(yè)支付的話,你也做其他應(yīng)付款不就可以。

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:18

老師 ,那就是這部分用企業(yè)自付的沖是嗎

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:18

老師那這個分錄是這么做的

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:19

謝謝老師了

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:20

是:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:21

你好 是的是的是這么做。

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:23

那是不由企業(yè)賬戶付的款沖其他應(yīng)付款時,就不能計福利費了

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:24

老師,我對這塊不是很熟悉 謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:25

對的是的,不做福利費里面的,但是個稅需要正常繳納。

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快賬用戶5762 追問 2022-07-01 10:26

好的,明白了,謝謝老師的詳細解答

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:33

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個不影響的,因為這個其他應(yīng)付款你們是用在職工身上的。
2022-07-01
是的,就是那樣做的哈
2024-07-01
是的,就那樣做賬就行
2024-07-01
你好 可以這樣掛往來,同學
2021-12-10
看一下這個工會是支付給誰的,是支付給你們工會的,還是稅務(wù)局那邊
2023-12-01
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