您好,因為同一控制下企業(yè)合并,視同一直都在母公司的控制下,所以子公司合并前的未分配利潤需要還原,用資本公積還原就行
老師我這個題怎么錯了呀?我理解的是,股本里邊放不下舅放資本公積里?我哪里錯了?老師?
請問一下,這個合并報表的抵消分錄,既然都已經(jīng)把內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的收入和成本都抵消掉了,為什么還要計提遞延所得稅資產(chǎn)?難道不是做相反方向的分錄把遞延所得稅資產(chǎn)給抵消掉嗎?在這里想不通了,請求解答!
請問一下,這個合并報表的抵消分錄,既然都已經(jīng)把內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的收入和成本都抵消掉了,為什么還要計提遞延所得稅資產(chǎn)?難道不是做相反方向的分錄把遞延所得稅資產(chǎn)給抵消掉嗎?在這里想不通了,請求解答!
老師,這個分錄我不太理解。這里不是把資本公積那些都抵掉了嘛
老師,調(diào)整分錄我不太會編,可不可以這么理解?就是把,把原來的編一個正確的相反分錄,再把現(xiàn)在的,編一個正確的分錄,相同科目一借一代抵掉,這就是調(diào)整分錄行不行?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應(yīng)該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09