你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有220761.33元是價稅合計,那么假設(shè)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅率都是13%,那么銷售發(fā)票也開具220761.33,兩者就可以完全相抵了。
老師好,最近遇到一個問題,公司在我入職之前,有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(應(yīng)該是購買的)抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了2000多,后來銷售方出問題,要我司寫情況說明,我之前有份寫的太直白了,老板說要寫的圓滑點(diǎn),模棱兩可,不要讓稅務(wù)局盯上,會計學(xué)堂有模板嗎,類似的情況說明,謝謝
老師,現(xiàn)在6月份我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有220761.33元是價稅合計的,那需要多少銷售發(fā)票來抵扣呢?希望表達(dá)清楚一點(diǎn),加上公式,謝謝
老師,請問我們公司從成立到現(xiàn)在,一直都沒有收款,導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有8萬多,這個月收款了,產(chǎn)生了開票稅400元,還有未開票稅有4萬元,這個未開票的4萬元因?yàn)闆]有收到進(jìn)項(xiàng)所以沒有開,所以產(chǎn)生的暫估銷售稅,那我是不是直接在電子稅務(wù)局申報這個400元的已開票的就可以了,另外4萬多等開正式發(fā)票后才申報,謝謝
老師請問一下,我今天拿到這個飛機(jī)票,票面是6個點(diǎn)的稅點(diǎn),計算抵扣也是按發(fā)票價稅合計的價格/1.09*0.09來算進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這個沒有燃油附加費(fèi)呢,我3月申報的時候,2月沒有銷項(xiàng),3月份填列合適嗎,還是在以后有銷項(xiàng)的時候填列合適呢?
甲公司(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)銷售各種木制品。企業(yè)取得的增值稅抵扣 憑證均在本月通過認(rèn)證并在當(dāng)月申報抵扣,本期購進(jìn)的原木當(dāng)月均已生產(chǎn)領(lǐng)用。假設(shè) 2021 年 7 月該公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)向個人收購自產(chǎn)原木一批,收購發(fā)票注明價款 500000 元;(2)向木材公司購進(jìn)原木一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 400000 元、稅額 40000 元;(3)因管理不善,材料倉庫被盜,收購的部分原木發(fā)生損失,原 木賬面成本 60000 元,損失原木已按 10%扣除率計算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額;(4)零售給居 民個人木制品一批,價稅合計 22600 元;(5)代銷商發(fā)來本月代銷木制品的代銷清單, 當(dāng)月代銷收入價稅合計 791000 元,代銷貨款尚未收到;(6)當(dāng)月銷售給經(jīng)銷商木制 品不含稅銷售額共計 900000 元。問 2021 年 7 月:1、該公司銷項(xiàng)稅額是多少元?2、 該公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元?3、該公司應(yīng)納增值稅多少元? 列式計算
老師!24年四季度忘計提所得稅了,申報的時候按照報表申報的,年報也按照報表申報的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報是隨時都可以嗎,今天沒有申報,明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報還是按全年填報
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更???
工商年報,社?;鶖?shù)假如每月都是6321的,養(yǎng)老單位16%個人是8%, 問題:北京工商年報,社保數(shù)據(jù)里面,第一欄:單位繳費(fèi)基數(shù)這一欄,1,有單位養(yǎng)老金額?2.單位失業(yè)金額?3.基本醫(yī)療金額?4.生育保險金額? 我應(yīng)該怎么計算呢,北京這邊請幫我看看工商年報這幾個金額分別填什么?
請教老師,有財務(wù)管理制度及報銷流程等的文檔嗎?能發(fā)我一下嗎?
我是說,要多少銷項(xiàng)發(fā)票呀, 稅負(fù)是1.5呀,要計算的呀,什么水平呀?
同學(xué)你剛開始并沒有講稅負(fù)1.5,假設(shè)稅率13%,公式如下 不含稅收入*0.13-220761.33/1.13*0.13=不含稅收入*稅負(fù) 不含稅收入=220846.26,要開的銷項(xiàng)發(fā)票=含稅收入=不含稅收入*1.13=249556.27