你好;? ?這個(gè)發(fā)票是代理服務(wù); 是不允許抵扣的; 不能去 報(bào)抵扣哈? ?
老師好,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于增值稅申報(bào)的問(wèn)題哈,我們以前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是對(duì)方后來(lái)給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷(xiāo)方開(kāi)具了一個(gè)紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒(méi)有送到我們單位,我們沒(méi)有辦法做賬,可是我要報(bào)送3月份的增值稅,這個(gè)紅字信息表,在報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么填列和處理呢?
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車(chē)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,當(dāng)時(shí)開(kāi)了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票,今日稅務(wù)電話(huà)說(shuō)價(jià)格較低,要補(bǔ)稅。這輛車(chē)買(mǎi)的時(shí)候沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,開(kāi)一份3個(gè)點(diǎn)的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我今天拿到這個(gè)飛機(jī)票,票面是6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),計(jì)算抵扣也是按發(fā)票價(jià)稅合計(jì)的價(jià)格/1.09*0.09來(lái)算進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這個(gè)沒(méi)有燃油附加費(fèi)呢,我3月申報(bào)的時(shí)候,2月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),3月份填列合適嗎,還是在以后有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候填列合適呢?
老師打擾你了!公司是一般納稅人,員工出差開(kāi)具的飛機(jī)票交給財(cái)務(wù)就這八張行程單,前面六張行程單計(jì)算含稅價(jià)格=票價(jià)+燃油附加費(fèi),最后兩張行程單有點(diǎn)看不懂,是不是屬于不能抵扣的票據(jù)?是直接加上這兩筆360作為含稅價(jià)格嗎? 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi)/1.09*0.09) 計(jì)算不含稅金額=含稅價(jià)-稅額 這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我是按這三步計(jì)算得來(lái)的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師指導(dǎo)正誤[抱拳] 報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—差旅費(fèi)5779.82 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額520.18 貸:庫(kù)存現(xiàn)金6300
老師,我只是一般納稅人,我采購(gòu)的農(nóng)膜,對(duì)方也是一般,給我開(kāi)的是免稅的發(fā)票,我沒(méi)有經(jīng)過(guò)加工,直接銷(xiāo)售了,開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票出去,我填進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表的時(shí)候,是填第6欄對(duì)吧,農(nóng)產(chǎn)品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個(gè)點(diǎn),是進(jìn)項(xiàng)票的價(jià)稅合計(jì)金額,除以1.09乘以009計(jì)算可以抵扣的稅額嗎?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過(guò)平臺(tái)提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺(tái)會(huì)扣除2元手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個(gè)公司為同一個(gè)法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費(fèi)如何入賬
應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購(gòu)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售,采購(gòu)金額是7288元,我實(shí)付人家也是7288元,但是我計(jì)算抵扣9%,增值稅進(jìn)項(xiàng)就是655.92元,這個(gè)增值稅我不付款,計(jì)入貸方哪個(gè)科目呢。
應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬(wàn),現(xiàn)在公司需要注銷(xiāo),這個(gè)補(bǔ)稅補(bǔ)?補(bǔ)多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范表述查詢(xún)系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營(yíng)范圍?
這可以要求開(kāi)專(zhuān)票不呢,要在哪里開(kāi)才可以計(jì)算抵扣呢?
你好1; 開(kāi)專(zhuān)票可以抵扣的;? 開(kāi)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù) *具體的明細(xì)即可? ?
這兩種票分別在哪里開(kāi)呢
你好;? 都是 開(kāi)票系統(tǒng)去開(kāi);? ? ? 都是銷(xiāo)售方開(kāi)給你們的??