同學(xué)你好 這個(gè)有正數(shù)余額就要預(yù)繳的
建筑行業(yè)異地要預(yù)繳增值稅,填問(wèn)增值稅申報(bào)表認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,最后行應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)數(shù),負(fù)的預(yù)繳那個(gè)金額,直接申報(bào)嗎,后期又怎么處理呢
D級(jí)企業(yè)預(yù)繳增值稅領(lǐng)發(fā)票,當(dāng)月開(kāi)具的負(fù)數(shù)比正數(shù)大,需要預(yù)繳嗎
建筑企業(yè)預(yù)繳稅金 某個(gè)項(xiàng)目跨月開(kāi)具了負(fù)數(shù)的增值稅發(fā)票和正數(shù)的增值稅發(fā)票,這個(gè)還需要預(yù)繳稅金嗎
.房地產(chǎn)和建筑企業(yè)收到預(yù)收款不是要預(yù)繳增值稅嗎?那如果需要開(kāi)票話為啥是不征稅發(fā)票,如果開(kāi)了不征稅發(fā)票,還需要預(yù)繳增值稅嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。建筑企業(yè),涉及到增值稅預(yù)繳,計(jì)算增值稅稅負(fù)是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)月開(kāi)票金額還是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳)/當(dāng)月開(kāi)票金額?
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
是專票和普票的區(qū)別,稅率一樣,一正一負(fù)全部抵消了
那這個(gè)就不用交了