同學(xué)你好 正常達(dá)到使用狀態(tài)就應(yīng)該入固定資產(chǎn)卡片 2021年12月
老師,我們單位沒有竣工結(jié)算,但是達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),這個(gè)時(shí)間是在去年12月底,我現(xiàn)在可以在8月份補(bǔ)錄去年12月的暫估在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)么?可以再補(bǔ)計(jì)提一下今年的折舊?
老師,我想請教您一個(gè)問題:就是我是行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)室的工作人員,2021年4-11月 新增固定資產(chǎn)卡片都沒錄入到固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)里,那我2022年還能補(bǔ)錄嘛?
老師,固定資產(chǎn)購入是20年4月,我們20年11月新建了賬套,那固定資產(chǎn)導(dǎo)入模版的入賬日期或變動日期,開始使用日期。 分別填什么時(shí)候的日期呢,幫忙看看哈,謝謝
老師,我咨詢一下,我們單位在建工程6月才出財(cái)務(wù)決算報(bào)告,我也是6月才由在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)的,實(shí)際上去年12月就使用了。我想問下我用不用補(bǔ)計(jì)提這半年的折舊?
老師,我們在建工程2021年12月就使用了,但我今年6月財(cái)務(wù)審核后才入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)卡片錄入時(shí)使用日期是2021年12月,還是填2022年6月?謝謝老師。
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
老師,我今年6月才入固定資產(chǎn),用不用補(bǔ)提折舊?。?
按照稅法需要一次補(bǔ)提折舊