您好,按照之前的會計分錄做負(fù)數(shù)就行
老師,一般納稅人公司之前給購買方的一張票開錯了,已經(jīng)跨月了,這個月給對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,對方把之前開錯的那張票退回給我了了,我想問下我開的這張負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)還用給購買方嗎?
請問老師,對方開了二張負(fù)數(shù)發(fā)票給我,我怎么做賬
老師,請問我公司抵扣了,銷售方又開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我,請問怎么做賬呢
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發(fā)票,對方退貨5萬。紅字發(fā)票申請單是誰申請?我們給開負(fù)數(shù)
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計提做成本嗎
老師出口退稅是A級才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會計分錄寫錯了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對的,因為有賬務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報表取值沒取上,匯算清繳的時候報表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請問工商年報中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
不搞進(jìn)項金額轉(zhuǎn)出這種分錄嗎
做負(fù)數(shù),然后稅額借方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
啥意思 都做負(fù)數(shù)了 不就可以了
采購方會計分錄: 借:庫存商品 借方紅字。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字。 貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
就這樣就好了嗎 不需要再有什么別的分錄了吧
對,別的不需要再做了