同學(xué)您好,是負(fù)數(shù)是不合理的, 要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
你好,老師,請(qǐng)問一下金蝶K3wise自制入庫成本,每次自己弄數(shù)據(jù)感覺都不是很準(zhǔn)確,因?yàn)閱蝺r(jià)有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的,有沒有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀? 另外就是每次盤點(diǎn)的時(shí)候,盤點(diǎn)前導(dǎo)出來的庫存跟實(shí)際盤點(diǎn)出來的差異都很大,主要是成品占多數(shù),而且基本上是盤虧了,出現(xiàn)這些問題我們應(yīng)該如何去查找原因呢?或者有沒有什么好一點(diǎn)的操作方法,可以讓盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的差異容易查出來呢?麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
下午好老師麻煩問一下,以前的庫存酒水?dāng)?shù)據(jù)成負(fù)數(shù)了,實(shí)際賬是對(duì)的,賬務(wù)處理得怎么做?請(qǐng)給予指導(dǎo)謝謝
#提問#老師麻煩問一下,因?yàn)榍捌趥}庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時(shí)間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個(gè)入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點(diǎn)表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧?哪個(gè)老師能給處理一下,麻煩接一下,不會(huì)的,不要接啊!
您好老師麻煩問一下庫存問題,我們之前有自己店面產(chǎn)生的庫存,但從20年就沒有店面了,但庫存還在,現(xiàn)在實(shí)際庫存與sap系統(tǒng)賬面金額不一致?實(shí)際庫存與賬面金額多這得怎么調(diào)賬?賬務(wù)處理怎么做?謝謝
老師你好,剛剛在申報(bào)上季度財(cái)報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計(jì)跳出來數(shù)據(jù)都和我賬套里面不一樣,這怎么處理??請(qǐng)實(shí)操過的老師給下詳細(xì)問題點(diǎn)及需要處理的項(xiàng)目,謝謝,以前的財(cái)報(bào)是不是要改
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
之前是按照系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)做的,供應(yīng)商贈(zèng)送的七喜飲品-222203.4元。財(cái)務(wù)經(jīng)理說得把金額沖回來不應(yīng)該成負(fù)數(shù)
是的沒錯(cuò), 是要這樣的
老師賬務(wù)處理得怎么做?
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款