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現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅的發(fā)票,這個(gè)稅額是按3個(gè)點(diǎn)還是按1個(gè)點(diǎn)做稅額收入,這個(gè)稅額收入減免的部分要怎么做分錄。

2022-06-28 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-28 10:21

你好 這個(gè)你直接是不考慮增值稅阿 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶(hù)8163 追問(wèn) 2022-06-28 10:22

我收錢(qián)的金額是價(jià)稅合計(jì)的金額

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:27

是的,你稅也是0阿,因?yàn)槭敲舛惖?

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快賬用戶(hù)8163 追問(wèn) 2022-06-28 10:29

那就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面包含稅了,那前面季度,做了稅,那要怎么調(diào)啦。

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:30

你這個(gè)里面的稅是0阿,價(jià)稅合計(jì)和單獨(dú)的價(jià),是一樣的

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快賬用戶(hù)8163 追問(wèn) 2022-06-28 10:31

我現(xiàn)在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬上面有貸方余額,我是要把這個(gè)貸方的余額怎么調(diào)整啦

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:35

你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額是怎么來(lái)的,你看我前面的分錄,都沒(méi)有涉及阿

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快賬用戶(hù)8163 追問(wèn) 2022-06-28 10:37

我前面是做的,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:37

那你這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面

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快賬用戶(hù)8163 追問(wèn) 2022-06-28 10:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:43

親,滿(mǎn)意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽?zhuān)ヾ

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你好 這個(gè)你直接是不考慮增值稅阿 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022-06-28
同學(xué)你好 按照一個(gè)點(diǎn)做就可以
2020-10-17
您好,減免的不需要做賬的。
2024-07-05
您好,這個(gè)的話(huà)是不需要寫(xiě)的,不用
2024-07-05
你好,是按照3%來(lái)申報(bào)的,那個(gè)2%的差額是要放在減免稅額那邊的
2020-10-23
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