?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
老師2月份我的銷項稅額小于進項稅額,那我做2月賬務(wù)處理時還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進項稅額是1410.62.銷項稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
增值稅的賬務(wù)處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
老師,您好!本月銷項少于進項,如何在月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?財務(wù)處理分錄怎么寫
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
如果本月進項大于銷項,月末用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄么?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
哈 ,老師各有說法不一
我都蒙了
你好,這是增值稅22號文規(guī)定的,不用說法不一,可以看看文件 您好,這是增值稅22號文規(guī)定的,不用說法不一,可以看文件。
有些老師說進大于銷無需做結(jié)轉(zhuǎn)
好的。謝謝老師
正規(guī)一處理是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。