你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估 你維修的時候 借:工程施工---其他間接費用 貸:原材料
老師,請問一下,我們公司是做維修動車的,有購買配件的發(fā)票,有人工支出,請問這個怎么做成本的分錄
我是一般納稅人工程公司,建筑工程分包了100萬勞務(wù)給個體戶,個體戶沒有給我開票,我需要成本,想暫估這100萬成本,怎么做分錄
一般納稅人建筑工程公司當(dāng)月新建賬,開出的稅票怎么確認(rèn)收入,應(yīng)該怎么做分錄
建筑工程公司一般納稅人購買配件及維修怎么做暫估入庫分錄
我是建筑公司,一般納稅人,去年計提機械費,分錄:借工程施工-機械費,貸應(yīng)付賬款-暫估,年底工程施工已結(jié)轉(zhuǎn),今年3月來票,我該用怎么沖紅?分錄怎么做?
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價值如5萬(無償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
老師,我們是剛進場的物業(yè)公司,由于還沒收樓,現(xiàn)在地產(chǎn)每月補十萬給物業(yè),簽的合同是保潔、保安人員的勞務(wù)承包費。那我們開發(fā)票給地產(chǎn)公司是開什么項目呢?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的表
老師,業(yè)主用供電局的電我公司代收代付,需要繳納印花稅嗎
老師,您好!本公司在3個月中累計用對公賬戶給外面的裝修小工人(5人)陸續(xù)支付了大概10萬元了!本公司是小規(guī)模納稅人,工人不配合代開勞務(wù)費發(fā)票,怎么處理對公司比較好
個體戶交什么稅,成本票可以抵扣嗎
轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳1000萬,實繳200萬,未分配利潤-22萬,這個轉(zhuǎn)讓收入怎么確定,
老師,財務(wù)報表報了3遍,都顯示成功,為啥完了就說我未申報
那如果購買的是雜呢,就是水管這些,是借庫存商品嗎
可以的,你放到庫存商品里面問題不大的
好的謝謝
親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d