你好 這個普通企業(yè)也是可以加計扣除的,不強制要求是高新企業(yè)的

老師。我想問哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業(yè)才能享受加計扣除?如果有研發(fā)費用,是不是要做研發(fā)費用臺賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費用臺賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費用臺賬?
老師 研發(fā)費用加計扣除是要有高新證書還是賬上有研發(fā)費用符合制造業(yè)就可以?
老師 研發(fā)費用加計扣除 是研發(fā)企業(yè)都可以用嗎 還是說必須是拿到高新證書的企業(yè)才可以享受這個政策
想問下我們公司目前不是高新企業(yè) 但是我們是制造業(yè) 有研發(fā)費用核算,那我們研發(fā)費用可以加計扣除嗎
高新技術(shù)企業(yè),請問老師,研發(fā)費用加計扣除,那些研發(fā)費用是可以加計扣除的,哪些研發(fā)費用是不行的
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產(chǎn)權(quán)做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預交3%增值稅,申報當月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認證),銷項165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務,我開票的話就開的服務類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務上的話,有什么風險?
需要有高新證書嗎
批發(fā)零售業(yè)就不可以加計扣除
不需要的,這個加計扣除不強制的
那為什么批發(fā)零售業(yè)不享受
那個是稅務局規(guī)定零售業(yè)不能加計扣除的
需要有高新證書嗎
你有高新證書,批發(fā)零售業(yè)也是不可以加計扣除的
我是說其他制造業(yè)企業(yè)需要有高新證書才能加計扣除嗎?還是賬上有研發(fā)費用就可以享受加計扣除
加計扣除是稅務局管理的,高新是科創(chuàng)委管理的,這是兩個不同的系統(tǒng)的 你有研發(fā)費用,就可以加計扣除,除非稅務局的限制,不能加計扣除